Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034915
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141103
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161266
Monto Contrato
₲ 35.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.948.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.948.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1