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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 3.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.918.091

Retención DNCP
₲ 10.927
Retención IVA
₲ 84.491
Retención Renta
₲ 84.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162022
Monto Contrato
₲ 41.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.561.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.561.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351465
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Colorantes y Recarga de Extintores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4