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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083746
Monto de la Factura
₲ 9.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.215.013

Retención DNCP
₲ 34.532
Retención IVA
₲ 264.273
Retención Renta
₲ 176.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155358
Monto Contrato
₲ 52.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.069.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.069.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1