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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002832
Monto de la Factura
₲ 327.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.558

Retención DNCP
₲ 1.192
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154363
Monto Contrato
₲ 28.898.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.496.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.496.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4