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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049679
Monto de la Factura
₲ 7.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.797.142

Retención DNCP
₲ 25.471
Retención IVA
₲ 194.932
Retención Renta
₲ 129.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158446
Monto Contrato
₲ 118.447.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.758.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.758.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343970
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4