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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016919
Monto de la Factura
₲ 16.077.002
Nro. Solicitud de Transferencia
76654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.595.931

Retención DNCP
₲ 61.652
Retención IVA
₲ 104.870
Retención Renta
₲ 314.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155669
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2