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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020319
Monto de la Factura
₲ 24.661.544
Nro. Solicitud de Transferencia
68978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.678.131

Retención DNCP
₲ 93.531
Retención IVA
₲ 166.706
Retención Renta
₲ 723.176
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167253
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.413.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.413.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2