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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021359
Monto de la Factura
₲ 28.596.476
Nro. Solicitud de Transferencia
103786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.455.796

Retención DNCP
₲ 108.449
Retención IVA
₲ 193.707
Retención Renta
₲ 838.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167253
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.413.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.413.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2