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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158252
Monto Contrato
₲ 36.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.640.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.640.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de sanidad.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4