Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046010
Monto de la Factura
₲ 8.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.547

Retención DNCP
₲ 28.271
Retención IVA
₲ 218.591
Retención Renta
₲ 218.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162618
Monto Contrato
₲ 12.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.651.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.651.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos y Cubiertas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4