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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 6.122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.387

Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 166.977
Retención Renta
₲ 111.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156765
Monto Contrato
₲ 12.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.065.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.065.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4