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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 2.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90867
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.543

Retención DNCP
₲ 10.502
Retención IVA
₲ 80.373
Retención Renta
₲ 53.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156963
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.199.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.199.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de lavanderia.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4