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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.162

Retención DNCP
₲ 926
Retención IVA
₲ 7.156
Retención Renta
₲ 7.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
158/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166750
Monto Contrato
₲ 24.530.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.405.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3