Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 2.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46796
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.104
Retención DNCP
₲ 7.950
Retención IVA
₲ 61.473
Retención Renta
₲ 61.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
158/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166750
Monto Contrato
₲ 24.530.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.405.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3