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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000307
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182559
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.284

Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 343.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165776
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354641
Nombre de la Licitación
Adquisicion de fabricadora de hielo
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6