Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Monto de la Factura
₲ 10.766.250
Nro. Solicitud de Transferencia
144448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.141.024
Retención DNCP
₲ 37.976
Retención IVA
₲ 293.625
Retención Renta
₲ 293.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162250
Monto Contrato
₲ 148.999.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.370.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.370.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351961
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES, MOTORES FUERA DE BORDA Y MAQUINARIAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3