Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59748
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153907
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5