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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005377
Monto de la Factura
₲ 494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.204

Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-102919
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.275.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores