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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.260.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71581
Monto Contrato
₲ 9.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.806.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.806.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256006
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 04/2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación