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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-3168390
Monto de la Factura
₲ 620.263
Nro. Solicitud de Transferencia
13768
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.263

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72497
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.478.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.478.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero