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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 1.417.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78318
Monto Contrato
₲ 1.486.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo