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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70124
Monto Contrato
₲ 12.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES GENERICOS, IMPRESOS Y MERCHANDISING
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion