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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 1.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84142
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.517.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAMPARAS, y CERRAJERIA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional