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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040428
Monto de la Factura
₲ 2.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.469

Retención DNCP
₲ 9.545
Retención IVA
₲ 73.800
Retención Renta
₲ 73.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-221459
Monto Contrato
₲ 9.969.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.382.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.382.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408808
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Cartelería 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado