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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051922
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.407

Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196614
Monto Contrato
₲ 52.565.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.511.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.511.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375327
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESION DE TALONARIOS Y PROVISIÓN DE TARJETAS PVC
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia