Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048393
Monto de la Factura
₲ 28.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.670.671
Retención DNCP
₲ 99.875
Retención IVA
₲ 772.227
Retención Renta
₲ 772.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196614
Monto Contrato
₲ 52.565.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.511.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.511.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375327
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESION DE TALONARIOS Y PROVISIÓN DE TARJETAS PVC
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia