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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.822

Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-225794
Monto Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.990.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.990.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420837
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede María Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica