Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009247
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.637
Retención DNCP
₲ 3.363
Retención IVA
₲ 13.000
Retención Renta
₲ 26.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175527
Monto Contrato
₲ 39.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.849.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.661.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPÓSITO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores