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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008814
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.729.101

Retención DNCP
₲ 18.328
Retención IVA
₲ 70.857
Retención Renta
₲ 141.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175527
Monto Contrato
₲ 39.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.849.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.661.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPÓSITO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores