Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009974
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.207.197
Retención DNCP
₲ 31.930
Retención IVA
₲ 244.364
Retención Renta
₲ 162.909
Multa
₲ 313.600
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
2024/37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141745
Monto Contrato
₲ 121.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.002.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.002.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCIONES DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas