Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010139
Monto de la Factura
₲ 144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.476
Retención DNCP
₲ 524
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
2024/37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141745
Monto Contrato
₲ 121.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.002.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.002.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCIONES DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas