Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009979
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.724.567

Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Multa
₲ 448.000

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
2024/37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141745
Monto Contrato
₲ 121.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.002.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.002.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCIONES DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas