Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 45.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.355.261
Retención DNCP
₲ 162.466
Retención IVA
₲ 1.243.364
Retención Renta
₲ 828.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
1008/1009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138798
Monto Contrato
₲ 79.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.198.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.198.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326360
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TOMAS DE OXÍGENO Y VACÍO PARA SALA DE TRASPLANTES Y DPTO. DE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas