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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 33.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.843.627

Retención DNCP
₲ 119.328
Retención IVA
₲ 913.227
Retención Renta
₲ 608.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
1008/1009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138798
Monto Contrato
₲ 79.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.198.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.198.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326360
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TOMAS DE OXÍGENO Y VACÍO PARA SALA DE TRASPLANTES Y DPTO. DE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas