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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007966
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.015

Retención DNCP
₲ 8.676
Retención IVA
₲ 14.045
Retención Renta
₲ 44.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138931
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.875.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.566.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Terrestres y Aéreos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO