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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005899
Monto de la Factura
₲ 1.334.200
Nro. Solicitud de Transferencia
29503
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.348

Retención DNCP
₲ 4.852
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
152/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143268
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.995.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.995.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332746
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA F.C.M.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas