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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006512
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316

Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1146-1147-1148
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149569
Monto Contrato
₲ 43.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.462.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.462.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas