Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061819
Monto de la Factura
₲ 4.995.585
Nro. Solicitud de Transferencia
184547
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.478
Retención DNCP
₲ 17.621
Retención IVA
₲ 136.243
Retención Renta
₲ 136.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-199355
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.865.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.865.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)