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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
26/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-75480
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania