Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003047
Monto de la Factura
₲ 1.170.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64828
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.720.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.720.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233476
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero