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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075163
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50995
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.506.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.506.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239208
Nombre de la Licitación
Seguros
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas