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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 33.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133658
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.724.318

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
17/2012-18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57531
Monto Contrato
₲ 46.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.558.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.558.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235174
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2012 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación