Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-002-0000025 | ₲ 270.437.440 | ₲ 270.437.440 | 24-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-002-0000004 | ₲ 31.805.808 | ₲ 31.805.808 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-002-0000003 | ₲ 302.243.248 | ₲ 302.243.248 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |