Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 280994 | 001-001-0000340 | ₲ 200.000.000 | ₲ 190.196.364 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 280994 | 001-001-0000307 | ₲ 105.199.840 | ₲ 100.043.135 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 280994 | 001-001-0000306 | ₲ 94.800.000 | ₲ 90.153.076 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago |