Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0034193 | ₲ 25.400.000 | ₲ 24.154.939 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0033499 | ₲ 19.000.000 | ₲ 18.068.654 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0032483 | ₲ 16.000.000 | ₲ 15.215.709 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0029589 | ₲ 23.800.000 | ₲ 22.633.367 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0028873 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.564.713 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago |