Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343954 | 001-001-0170310 | ₲ 9.713.200 | ₲ 9.237.077 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343954 | 001-001-0171092 | ₲ 16.193.600 | ₲ 15.399.819 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343954 | 001-001-0170081 | ₲ 4.094.480 | ₲ 3.893.776 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |