Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-003-0000732 | ₲ 2.100.000 | ₲ 1.978.047 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-003-0000718 | ₲ 780.000 | ₲ 777.164 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago |