Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392120 | 001-001-0017384 | ₲ 26.850.000 | ₲ 25.267.071 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392120 | 001-001-0017383 | ₲ 46.900.000 | ₲ 44.135.031 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392120 | 001-001-0017368 | ₲ 18.760.000 | ₲ 17.654.014 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392120 | 001-001-0017159 | ₲ 170.791.000 | ₲ 160.722.096 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392120 | 001-001-0017121 | ₲ 16.000.000 | ₲ 15.056.726 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |