Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432098 | 001-001-0003240 | ₲ 108.000.000 | ₲ 103.601.455 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432098 | 001-001-0003149 | ₲ 216.000.000 | ₲ 207.202.909 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432098 | 001-001-0003118 | ₲ 1.501.333.350 | ₲ 1.412.822.924 | 05-10-2023 | Ver Detalle del Pago |