Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0002221 | ₲ 2.612.165 | ₲ 2.460.469 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0002181 | ₲ 104.825 | ₲ 104.444 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0002178 | ₲ 2.172.500 | ₲ 2.164.600 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0002172 | ₲ 854.530 | ₲ 851.423 | 12-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0002133 | ₲ 1.233.164 | ₲ 1.228.680 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |